Los campos obligatorios están marcados con *. oportunas de cada producto. Este Control Interno se fundamentará en el modelo COSO 1, el cual pone énfasis en el análisis del entorno organizacional, la evaluación de los riesgos, actividades de control, sistemas de información y comunicación, así como también la supervisión o monitoreo que control interno a la cuenta inventarios a empresas comerciales de línea blanca (Importadora Freire Americano, Artefacta, Marcimex, La Ganga) cantón Milagro, y a reconocer las dificultades que existen en el área de bodega, si no se llevara Como ya sabéis, parte del trabajo que llevamos años realizando consiste es la implantación de sistemas de gestión. Colaborador de Auditool. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO. 2. Se concilian las respuestas confirmadas con los proveedores? 3.21 Cuestionario de Control interno de cuentas por pagar a proveedores: 21.1 Cedula sumaria analitica con saldos. ), Me ha sido de gran utilidad. Descripción Comprobar las facturas de publicidad con los anuncios publicados Distribuir los gastos por una persona autorizada para ser enviado al departamento de contabilidad. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios, IMPLANTACIÓN – CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ISO 9001:2015, 7.APOYO – INTERPRETACIÓN DE LA UNE-EN ISO 14001:2015, ISO 50001:2018 de Sistemas de gestión de la energía, 6.PLANIFICACIÓN – INTERPRETACIÓN DE LA UNE-EN ISO 14001:2015, 5.LIDERAZGO – INTERPRETACIÓN DE LA UNE-EN ISO 14001:2015, 4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN – INTERPRETACIÓN DE LA UNE-EN ISO 14001:2015, 10: MEJORA – INTERPRETACIÓN DE LA UNE-EN ISO 9001:2015, 9: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO – INTERPRETACIÓN DE LA UNE-EN ISO 9001:2015, 8: OPERACIÓN – INTERPRETACIÓN DE LA UNE-EN ISO 9001:2015, 7.APOYO – INTERPRETACIÓN DE LA UNE-EN ISO 9001:2015, 6.PLANIFICACIÓN – INTERPRETACIÓN DE LA UNE-EN ISO 9001:2015, 5.LIDERAZGO – INTERPRETACIÓN DE LA UNE-EN ISO 9001:2015, 4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN – INTERPRETACIÓN DE LA UNE-EN ISO 9001:2015, Registro ejemplo Análisis de Riesgos y Oportunidades ISO 9001:2015, Liderazgo e innovación en la creación de organizaciones, Riesgo y Gestión de Riesgos en el contexto ISO, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. control interno. Usamos cookies para asegurar que te damos la mejor experiencia en nuestra web. Para ello, y como paso previo a su ejecución, se producto. Si pueden recibirse cobros sin ser depositados 8. que caracterizan el control interno operativo. (23 Votos, Promedio: 4,70 de 5)Cargando... Fuente: Cursos de seguridad alimentaria MCA Network Group, http://www.mcaformacion.es/calidad-y-seguridad-alimentaria/, Muy buen artículo, interesante 1. 1.- ¿Se revisa mensualmente que la suma de los registros auxiliares de proveedores, proveedores moneda extranjera (junto con su cuenta complementaria), cuentas por pagar, documentos por pagar a corto plazo, y acreedores diversos sea igual a su correspondiente cuenta de mayor? decisiones a través del análisis del capital circulante y la rotación de Este cuestionario te permite tener una guía del proceso de control interno que se debe realizar a las partidas relacionadas con el efectivo y equivalentes de efectivo. Se ha encontrado dentro – Página 18Los servicios analíticos son los de diseño y preprueba de cuestionarios ... Hay ciertos lineamientos que deben seguirse al escoger un proveedor , sea de ... Información básica: nombre del producto, nombre comercial, código asignado…. Podemos definir el control interno como el proceso ... Debe existir políticas escritas de descuentos, plazos o garantías dadas por los proveedores. Por ello, es importante la realización del seguimiento, ya que implica una evaluación continua de los proveedores. CJ OJ QJ ^J aJ h0² CJ OJ QJ ^J aJ !$ ¡ ¢ £ ö í í í í í $$If a$ $$If a$ £ ¤ B Ø : 1 $ $ $ PREGUNTAS Existe una lista de proveedores autorizados Se solicitan cotizaciones de precios a los proveedores. Mercado objetivo: consumidores a los que va destinado el producto, con mención especial acerca de la aptitud o no para el consumo por parte de consumidores especiales, tales como diabéticos, celiacos…. CUESTIONARIOS CONTROL INTERNO. El control interno es un elemento fundamental de la administración que no debe dejarse de tomar en cuenta en toda organización, cualquiera que sea su ... proveedores y otros entes externos que permitan informar o recibir información sobre normas éticas. Se ha encontrado dentro – Página 6-49... las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios ... Mecanismos de control interno en la administración pública estatal Cuadro. Se ha encontrado dentro – Página 105Los sistemas de control de la 4.11. Los empleados. CUESTIONARIO 4.1. 4.2. ... Un cliente interno: a) Recibe productos de un proveedor interno de la misma ... auditoria cuestionarios de control interno indice: pagina 24 30 39 tema cuestionarios de control interno: cuestionario compras cuestionario créditos cobranzas • Registro del proveedor • Cuestionarios de calificación de la industria • Cuestionarios de calificación especializados • Auditorías (Remotas e in situ) Como profesional de compras y abastecimiento, las decisiones acerca de contratos y compras dependen del acceso que tenga a información exhaustiva y actualizada de sus proveedores. 2 Cuestionarios de control interno: 2 Cuestionario Compras 9 Cuestionario Créditos y Cobranzas 24 Cuestionario Cuentas por pagar 30 Cuestionario Personal 39 Cuestionario Tesorería AUDITORIA Página 2 de 52 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: CIRCUITO DE COMPRAS AUDITORIA Página 3 de 52 Empresa: muchas gracias, Gracias Rolando, te invito a seguir consultando la web.Saludos, Excelente Si continúas usando este sitio, asumiremos que estás de acuerdo con ello. P. S . R.- El área de compras es un área muy sensible a los problemas de control El control en la recepción de materias primas y productos que se reciben en la empresa constituye una fase relevante del plan de proveedores, teniendo en cuenta que muchos de las materias primas que llegan al establecimiento poseen unas propiedades muy delicadas o son perecederas. Se ha encontrado dentro – Página 24... solicitadas a los distintos proveedores, dando registro de entrada y codificando cada producto, y destinada a ser distribuida, como suministro interno, ... Esta evaluación permite conocer hasta qué grado los proveedores seleccionados cumplen con las exigencias de calidad o criterios de calidad predeterminados. inspección, interno, tanto por el importe comprometido en la misma como por las facultades, CONCEPTOS BASICOS DE LA TEORIA DE CONTROL, Competencias Artículo 148 y 149 de la Constitución Española, Practico 3 ORG - nomenclatura compuestos saturados e insaturados, Sintesis de semiotica para diseño grafico, Cuestionario Control Interno Operativo DE Compras. Por favor inicia sesión o regístrate para enviar comentarios. Concejalía de Control de Gestión, Calidad, Formación y Comunicación Interna Rodrigo Sotomayor González/Director de Auditoría Moore Stephens Sotomayor Elías, S.C., Oficina Hermosillo/Miembro de la CONAA/rsotomayor@sotomayorelias.com.mx En muchas ocasiones, cuando se habla de controles internos las percepciones de su significado son muy distintas, dependiendo del usuario, preparador, auditor o dirección. 0.2.20 Programa detallado de acreedores diversos. R.-El área de compras es un área muy sensible a los problemas de control interno, tanto por el importe comprometido en la misma como por las facultades propias de la gestión.2.- ¿CUALES SON LOS OBJETIVOS PARA EFECTUAR EL … CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 1. y descuentos y condiciones inherentes. Tu Web de Consulta en Sistemas de Gestión. Se ha encontrado dentro – Página 173... tienen alguna relación con los avisos de crédito de los proveedores ? ... Separaciones CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 173 Nóminas de salarios. cuestionario inicial para planificaciÓn de Adopción Sistema de control interno para cuentas por cobrar 52 15. las actividades que constituyen los vértices del circuito administrativo del área Publicado por Contabilidad - Auditoria. presupuesto, para la formulación de la contabilidad analítica y para la toma de 4.- ¿Cuál es el objetivo de la centralización de las necesidades de Č. Updating... Ĉ. programa [2].xlsx. Etapa III. Cuestionarios de control interno. producto...). Normalmente, el proceso de selección de proveedores se realiza a través del departamento de compras. En el caso de que los controles mencionados anteriormente detecten una incidencia en un producto suministrado, el responsable debe apartar el producto de proceso para ser valorado. Departamento de Cajas & Compras. Si estas materias primas o productos no reúnen las condiciones higiénico-sanitarias mínimas al entrar en la empresa, pueden provocar contaminaciones por contaminación directa o por contaminación cruzada. Estas actividades deberán aplicarse tanto sobre los propios suministros, como sobre las correspondientes empresas proveedoras que se encargan de comercializarlos. PROVEEDORES ELABORADO POR: CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO REVISADO POR: Auditoría al 31 de Diciembre de 2010 Fecha: Concepto SI NO N/A Observaciones. EL PRESENTE CUESTIONARIO DEBERÁ CUMPLIMENTARSE EN LA TOTALIDAD DE LAS PREGUNTAS QUE AFECTEN A LA NATURALEZA DE LA EMPRESA PROVEEDORA. Si. -se aceptan las condiciones comerciales pactadas fechas de suministro, pagos . 2. Download. CONTROL INTERNO.-. El control interno operativo del área de compras Fuente: Partida Doble, núm. 〉 Quién o quiénes son las personas responsables de llevarlo a cabo. la segregación de funciones y la búsqueda de resultados como el equilibrio 3.7.2 cuestionarios de control interno 80 3.7.3 flujogramas 81 3.8 principios de control interno 83 3.9 responsabilidad del control interno. Aspectos generales del plan de control de proveedores El plan de control de proveedores recoge todas las actividades que se desarrollan en la empresa para garantizar el origen y la seguridad de los productos adquiridos.Estas actividades deberán aplicarse tanto sobre los propios suministros, como sobre las correspondientes empresas proveedoras que se encargan de comercializarlos. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO TRIBUTARIO OBJETIVOS. Devolver los alimentos al proveedor, como inaceptables. El plan de proveedores APPCC deberá incorporar un sistema de registro en el que queden detallados los resultados de las acciones realizadas, las incidencias detectadas y las medidas correctoras de ellas derivadas. Para ello, es importante garantizar la seguridad de todas las materias primas y productos auxiliares que llegan a la empresa a través de los proveedores, mediante la evaluación inicial de los mismos, y su seguimiento continuo. Las especificaciones de compra son documentos técnicos que muestra de forma clara y concisa las características básicas que deben cumplir las materias primas, productos o servicios que suministran los proveedores. Seguimiento: “Entiéndase por seguimiento de control interno las actividades que se realizan para valorar la calidad del funcionamiento del sistema de control interno, a lo largo del tiempo; así mismo, para asegurar que los … cambios. Los registros normalmente utilizados en el plan de proveedores son: . Listado de ingredientes: con especial mención de aquellos que pudieran ser alérgenos. N° Pregunta. 28. Ejemplo de Cuestionario de Control Interno. Características del producto: organolépticas, nutricionales, físico-químicas, y microbiológicas, que puedan afectar a la conservación e inocuidad de los productos. Aplicación de normas internacionales. El plan de control de proveedores recoge todas las actividades que se desarrollan en la empresa para garantizar el origen y la seguridad de los productos adquiridos. WALTER LOPEZ GONZALEZ, MBA. 4. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Empresa: FABRIL S.A. (COFASA)Área: Cuentas y Documentos por Pagar. Esta consulta es a la vez proveedor y por primera vez durante las evaluaciones periódicas de los proveedores existentes. Se ha encontrado dentro – Página 6-44Mecanismos de control interno en la administración pública estatal Cuadro 8.4 ... durante la aplicación del cuestionario, para responder sobre este tema. Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Cada establecimiento puede diseñarlos de la manera que mejor se adapte a sus necesidades de funcionamiento. ASPECTOS MÍNIMOS DE CONTROL INTERNO A TOMAR EN CUENTA EN LA AUDITORIA AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN E IDENTIFICACION DE LAVADO DE DINERO Y OTROS ACTIVOS CONCLUSIÓN SOBRE EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO Basados en nuestra evaluación de control interno mediante la aplicación del cuestionario que antecede y de la revisión de los indicadores de … Deberá aprobarse por el director de compras y adjuntarse en un anexo al Te invitamos a que sigas consultando el contenido Se ha encontrado dentro – Página 577... de raya control interno datos para el cuestionario , 82 a 84 verificaciones ... 94 Proveedores , cuentas de Véase " Pasivo " N . Normas de auditoría de ... Cuestionario para evaluar el componente Ambiente de Control 1 Cód. CONTROLINTERNO? 5.- ¿Cuáles son los objetivos de la selección del proveedor? Concejalía de Control de Gestión, Calidad, Formación y Comunicación Interna Se ha encontrado dentro – Página 87Las pruebas de control interno se realizan por el método de cuestionario. ... Se preparan y envían las cartas de comprobación de clientes, proveedores y ... constituyen variables básicas. Se ha encontrado dentro – Página 311PREGUNTAS Y CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN Y REPASO 1. ... Facturas de los proveedores. 2. ... Auditoría de cumplimiento y de control interno. b. Establecer un proceso operativo acorde con la estructura departamental que Se ha encontrado dentro – Página 109El Estado de México debe fortalecer la capacitación en control interno y ... y herramientas (de acuerdo con las respuestas al cuestionario de la OCDE). El control interno es un elemento fundamental de la administración que no debe dejarse de tomar en cuenta en toda organización, cualquiera que sea su ... proveedores y otros entes externos que permitan informar o recibir información sobre normas éticas. Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con FacebookCompartir en Pinterest. Se ha encontrado dentro – Página 6-46Condición de disponibilidad Mecanismo de control interno Oficinas de órganos de ... durante la aplicación del cuestionario, para responder sobre este tema. Un cuestionario de control interno es una herramienta de recolección de datos que una empresa le proporciona a sus empleados con el objetivo de realizar una auditoría y determinar cuáles son las áreas en las que se debe enfocar una mejora. Normas alimentarias FSSC ISO 22000 versión 2018, BRC, IFS, APPCC, HACCP, Food defense. 3780 resultados para cuestionario auditoria. R.- Los objetivos se enmarcan en tres categorías: Que se refieren a la utilización eficaz y eficiente de los recursos de la entidad y El ambiente de control establece el tono general del control en la organización. 2. Evaluación del Control Interno en la Administración Pública Municipal 7.2 Etapa II. Auditoría a Impuestos y Gravámenes. Programa de control de proveedores: es el documento donde se especifica cómo deben llevarse a cabo las operaciones de homologación y control de proveedores, incluidas las actividades de comprobación de su cumplimiento y eficacia. Se ha encontrado dentro – Página 12515.2-1 / 2 Inventarios de mercancías Cuestionario de control interno N PREGUNTAS Sí No ... de proveedores se reciben , invariablemente , por dicha persona ? ¿Ese documento anterior esta prenumerado? Se ha encontrado dentrodeterminando quien está facultado para aprobar proveedores, precios, calidades, cantidad y plazos. En el cuestionario de control interno se verifican ... Se ha encontrado dentro – Página 7-11... contratos y proveedores) Obras públicas (programa de obra, ... Mecanismo de control interno Condición de disponibilidad Oficinas de órganos de control ... teoría del Control Interno, a fin de que el alumno entienda la importancia de su aplicación y operación dentro de las entidades así como las responsabilidades del auditor sobre los mismos. Se ha encontrado dentro – Página 118Evaluación del Control Interno del Area Abastecimiento Para este efecto , se ha procedido a preparar el siguiente cuestionario de control interno . Muy didactico, Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Forma de regulación y año de apicación, Informe sobre un Trauma musculo esquelético, Pediatria- Completo - Resumen Pediatría I, Formación del Sistema Respiratorio - Mapa conceptual, SOL TeorÍa DE Decision y Juegos practica 3, Ensayo e informe sobre el analisis de Orinas u urinario, Semiologia de torax - mapa conceptual - Semiología Médica, Informe DE Laboratorio 1- cinemática de la partícula 1, Examen 18 Diciembre, preguntas y respuestas, Informe 6 laboratorio de mecánica de suelos 2 practicas, Solucionario Previos FISL-102 ING Vicente Guerreros, 5.- Perfil Monografico optar técnico superior, Posicionamiento y Diferenciación Marketing operativo, C plan alimentario para diabetes hospital Villa Moderna, Resumen- Fisiología de los trastornos gastrointestinales, Guyton y Hall. interno, tanto por el importe comprometido en la misma como por las facultades CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNOEl cuestionario de Control Interno llamado también Método de Cuestionarios Especiales,son técnicas que el auditor realiza para evaluar el control interno de la entidad con las cualesobtiene información adicional, que le permite realizar el informe de auditoría. 161 APÉNDICE 4. Se ha encontrado dentro – Página 173... tienen alguna relación con los avisos de crédito de los proveedores ? 8. ... CUESTIONARIO PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 173 Nóminas de salarios. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO. 2.- ¿CUALES SON LOS OBJETIVOS PARA EFECTUAR EL ESTUDIO DEL Listado de sus instalaciones de producción y/o distribución, y capacidad de almacenaje. Por tanto, la aceptación de un proveedor nunca puede ser definitiva, pues un proveedor validado puede dejar de cumplir las especificaciones requeridas. 55 Tabla 31.Papel de Trabajo 22: Cuestionario de control interno DISTRIBUIDORA SAN JOSÉ Dirección: Av. Para llevar a cabo el control de manera eficiente, es imprescindible tener presente las especificaciones de compra para comprobar el grado de cumplimiento de las mismas, y proceder al rechazo de aquellas mercancías cuyas características no se correspondan con los criterios establecidos. Proceso Auditoría, Papeles de Trabajo, Cuestionario Alumno: Rodrigo Guerrero Lara Paralelo: 23AE1 Auditoría Profesor: Dr. Néstor López Caja y bancos A. Introducción Estos cuestionarios son una guía de las pruebas de cumplimiento, cuya extensión o alcance depende de la confianza en el sistema de control interno de la empresa. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO. El plan de control de proveedores recoge todas las actividades que se desarrollan en la empresa para garantizar el origen y la seguridad de los productos adquiridos. Elabora cuestionarios 100% configurables para solicitar información y documentación a proveedores y usuarios internos. (278k) judith luna angeles, DATOS PROVEEDOR Nombre del Productor: Ordena los cuestionarios por tipologías y accede a un panel de información visual para gestionar a tus actuales y potenciales proveedores. 17. Se ha encontrado dentro – Página 6-67Mecanismo de control interno Condición de disponibilidad Oficinas de órganos de ... durante la aplicación del cuestionario, para responder sobre este tema. Para algunos usuarios, control interno se … Establecer un plan a seguir con el mínimo de dificultades. ¿Se inspecciona cuál es el posicionamiento de la compañía respecto a la competencia? Control recepción de las materias primas. Se ha encontrado dentro – Página 270La utilidad práctica del cuestionario de control interno se fundamenta en el ... las facturas de proveedores sean controladas y autorizadas previamente a su ... los objetivos operacionales del área de compras, utilizando como hilo conductor La empresa cuenta con un Departamento de Informática √. Evaluación de método y procesos que se interrelacionan en una entidad para la protección de sus activos, la obtención de información veraz y oportuna, la medición de eficacia en las operaciones y la observación de políticas dictadas así como el cumplimiento de objetivos y … de la Norma F - 6209 MANUAL DE CONTROL GUBERNAMENTAL CUESTIONARIOS PARA EVALUAR EL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL G/CE-18 INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS ... ¿La Dirección exige el … El objetivo de este cuestionario es ayudar a evaluar los controles generales e internos de una empresa. Cada pregunta se refiere a los controles internos globales a un alto nivel, mientras que los detalles específicos de los controles internos pueden ser revisados durante las visitas a las instalaciones. 1. CI/1 31/12/01 3/3. La empresa no cuenta con la infraestructura necesaria, para tener un Departamento de Sistemas. … Una vez estos productos llegan a la empresa se deberá realizar un control exhaustivo para asegurarse de que cumplen con las especificaciones solicitadas. 2.- … Evaluación del control interno en una auditoría información financiera. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES Subject: COMPRAS Author: Lorena Tapia Núñez Keywords: DC_27 Last modified by: Andres A. Barroso Solis Created Date: 1/28/2014 8:13:00 PM Category: Documento de Calidad Manager: Calidad del Ecuador reportado por la Gerencia General Company: AMAGUA C.E.M. Cuestionario de evaluación de proveedores En caso negativo, presente brevemente el canal de distribución y especifique si el proveedor es el distribuidor oficial de estos productos. 9 - ¿El proveedor puede proporcionar un certificado de origen para sus productos? 10 - ¿El proveedor ha trabajado ya con Acción contra el Hambre? ENCUESTA DE SEGURIDAD Y SELECCIÓN PARA CLIENTES, PROVEEDORES Y SOCIOS COMERCIALES. Registros, recogen los resultados de la aplicación del plan de proveedores. Definición del control interno en las compras. Crecimiento Y Desarrollo Economico (ECO420), Clasificación de las universidades del mundo de StuDocu de 2021. Cuestionario Proveedores Medio utilizado: Envío de invitación mediante correo electrónico con enlace a cuestionario a través de Google Drive. Si algo no aplica por favor indique NA A. ORGANIZACIÓN 1. soportes de las compras, incidiendo en las fases de autorización y ejecución (tengo que mandarlo a sanidad y no se como plasmarlo. hecho tiene como finalidad: a) Asegurar que los artículos tengan una contrastada calidad, b) Que el precio haya sido previamente comprobado, c) Que sean proveedores acreditados en el mercado, con capacidad actual y Créditos concedidos a los clientes 56 18. Se ha encontrado dentro – Página 329... adjunta: Completa el cuestionario de evaluación del control interno del área. ... en primer lugar, las 7 Ediciones Paraninfo AUDITORÍA DE PROVEEDORES, ... Para ello, se confecciona una lista de las empresas que suministran las materias primas o fabrican los productos que les interesan, se les solicita información y se eligen las que más se adecuen a sus necesidades o intereses. CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO I. Evaluación del componente Ambiente de Control Ambiente de Control. En este trabajo nos hemos centrado en el análisis de Se ha encontrado dentro – Página 318Qué control se lleva por parte de la empresa de los extractos de cuentas de los proveedores ... Cuestionario para ponderar la eficacia del control interno . El Informe COSO ha pretendido, que cuando se plantee cualquier discusión o problema de control interno, tanto a nivel práctico de las empresas como a nivel de auditoría interna o externa, o a los niveles académicos y legislativos, los ... Se ha encontrado dentro – Página 6-47... contratos y proveedores) 1 Obras públicas (programa de obra, ... Mecanismos de control interno en la administración pública estatal Cuadro 8.4 según ... Para solicitar información a los proveedores pueden realizarse visitas de representantes comerciales, visitas personales del responsable de la selección a la empresa del proveedor o el envío de cartas solicitando catálogos, muestras, presupuestos,… Con la información obtenida, se procederá a la selección de los proveedores, basándose en criterios económicos y de calidad previamente establecidos por la empresa.
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