Manejo de los expedientes de los proveedores 64 6. La presente tesis ANÁLISIS DEL CONTROL INTERNO PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ, se centra en la efectividad, confiabilidad de las operaciones, ambiente de control, valorización de riesgos, políticas y finalmente un monitoreo o supervisión; con el fin de dar cumplimiento a los … <> domingo hernandez celis coautor: wildoro gronert alva endobj Hipótesis General. 18 0 obj El control interno comprende el plan de organización en todos los procedimientos coordinados de manera coherente a las necesidades del negocio, para proteger y resguardar sus activos, verificar su exactitud y confiabilidad de los datos contables, así Plan de Tesis para optar por el grado académico de Abogado titulado por la casa de Estudios, Universidad Católica San Pablo, ... Tesis Gobierno Corporativo y Sistema de Control Interno 2018. 30 Full PDFs related to this paper. Se ha encontrado dentro â Página 1Todo ello se replantea en esta segunda edición de Administración de riesgos E.R.M. y la auditorÃa interna. Registro de los pasivos de manera oportuna 66 8. <>>> <> endobj stream DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS %���� ]�x��.���Ё�iGq�|��ˣxα[&;PJ�U��/�i 2��FlJ��#$�� ��o�BB)�khD�ت1"5 ����M���#��� ~p�>M�f����=���/ <>>> endobj endobj ...pone en ella en su calidad de órgano de estado. Download PDF. �m�Fp�?�}n�j����R3��C@7��D���0cd`���׆,�y��㤗�9�EE�]���N�~�mt�a�բXDU�گӜad��`a��23��U�6�2!�@�h���������R�'@��z�lT.� �5�� -ֳ�bIA��£��)�c��a��~���o����g����p����aڨ�5f�U���j��q~�\,ng�)����b�|����>-�KK��+�W�����T�,wcժf�@��h���w�Ú� ��`s�&�� bE�̗��������^!������~��l@f� “DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA AB OPTICAL DE LA CIUDAD DE LOJA” AUTORA:: Milena Elizabeth Ramos Calle. �K�̷^:B�>� x dd���HႡbh6+&](f���U��V阡�t7�&� 3�I�����%$ =>Fi�f����I��!��f�Xl���W��F'�N�e-0�a J�K��ml�M��+�hBx� TESIS Gestión administrativa y control interno en la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2018 ... control interno en la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2018. endobj CUARTO PERIODO GRUPO “C” control interno de gestión tributaria para el cumplimiento de las obligaciones en materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la empresa Promapal, S.A. En la actualidad, el enfoque de diseño de controles internos de gestión tributaria que Una propuesta de un sistema de control interno para la cuenta de inventarios de la empresa Estructuras S.A., la cual incluye un Manual de políticas y procedimientos propuestos por componentes de control interno según COSO 2013. Control interno contable: Perfecto registro de ingresos de Materia Prima. Precisar si las acciones correctivas que se adoptan en el control Interno, permiten optimizar los resultados de la Administración. Francisco espinoza Se ha encontrado dentro â Página 20... de Riesgos como Componente Básico del Sistema de Control Interno Una Aplicación a las ... mantener 71 patentes en vigor, lograr la lectura de 115 tesis, ... ",#(7),01444'9=82. El tema de la presente tesis se titula “Control Interno y su influencia en la Gestión Contable de la Empresa Golden Amazon Group S.A.C.” La situación problemática del estudio es la deficiencia que presenta el área de gestión contable ya que no considera el control interno como una alternativa de equilibrio en la empresa para mejorar el Se ha encontrado dentro â Página 1038.3: Hilo conductor propuesto en la tesis doctoral de (Medina Nogueira, 2016). ... sistema empresarial cubano de: el control de gestión, el control interno ... |UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE | Cuyo objetivo General fue: Determinar el nivel de cumplimiento del proceso de control interno en el área de <> MAESTRO: 7 0 obj tesis de grado previo a la obtenciÓn del tÍtulo de ingeniero en contabilidad y auditorÍa . control interno en el marco de una auditoría de estados financieros. <> Se ha encontrado dentro â Página 35... y ( 7 ) propiciar alguna medida de aplicación práctica para el control de la clase de ganado destazado para el consumo interno , que permita asegurar la ... propuesta de un control interno para mejorar la rentabilidad de la micro empresa virgen de la asunciÓn de huaraz e.i.r.l –nuevo chimbote, 2020 tesis para optar el titulo profesionalde contador publico autor toscano llanto, alonso sebastian fabricio. Se busca optimizar el desarrollo administrativo de los circuitos bajo estudio. En esta tesis nos hemos centrado en estos dos elementos, fusionando el modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway), que marcó un hito en el control interno, con el modelo de Goleman de competencias emocionales, que ha supuesto un gran avance en la gestión de los recursos humanos. control interno tesis venezuela. El... Buenas Tareas - Ensayos, trabajos finales y notas de libros premium y gratuitos | BuenasTareas.com. El tipo de esta investigación es aplicada, de alcance descriptivo, modelo no experimental, e investigación MORELIA MICHOACAN DICIEMBRE 2012 En el... ...| | Se ha encontrado dentro â Página 77... los acontecimientos como consecuencia del comportamiento del propio individuo (locus de control interno). La tesis básica propugnada por Seligman es que ... Alfredo Rocco.- L a norma jurídica o juicio lógico es resultado de la voluntad a un mandato hecho por el estado a los particulares y este mandato debe de ser concretado ya que la ley es abstracta y por lo tanto debe... ...obtener mayores resultados. 16 0 obj Manual de control interno 61 3. Esta tesis la dedico a mi madre y a mi padre que gracias a la educación que me brindaron con ... sistema de control interno para una empresa comercializadora de productos alimenticios que contenga una serie de procedimientos basados en la práctica actual del control interno, que Un control que cueste más que el valor del objetivo logrado no es racional y debe reconsiderarse. endobj Se considera que esta tesis es importante para la Facultad de Ciencias Económicas del Recinto Universitario Carlos Fonseca Amador, porque su principal objetivo, es El control interno en la administración pública: influencia de los factores emocionales. victor manuel ramos palomino para optar el tÍtulo profesional de economista lima – perÚ 2018 El control interno es un proceso, es decir, un medio para alcanzar un fin en este caso los objetivos de la empresa y no un fin en sí mismo, lo llevan a cabo las personas que conducen en todos los niveles, como lo es el Consejo de administración, la endobj Lectura: En la Universidad de Salamanca ( España ) en 2020 Idioma: español Número de páginas: 383 Materias: Ciencias jurídicas y derecho El control interno proporciona una seguridad razonable, de que se lograrán los objetivos definidos. Se ha encontrado dentro â Página 58Hace poco sacaron una versión de la tesis Gestión y control interno de una siderúrgica y de un aserradero donde se explicaba con una teorÃa ridÃcula pero ... Se ha encontrado dentroManual para la revisión e implantación de un sistema de control interno. A. Derechos a la tutela judicial efectiva. oswaldo maximo solano aquino asesor: De ahí que la actuación del Control de Gestión, como elemento del proceso de dirección, persiga la flexibilidad y capacidad para adaptarse a estas condiciones y se convierta en una herramienta importante para el éxito empresarial. DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA UNA FILIAL DE UNA EMPRESA MULTINACIONAL DE SERVICIOS PETROLEROS, ENFOCADO EN PRECIOS DE TRANSFERENCIA NATALIA LATACUNGA 2012 . El control interno contable comprende el plan de la organización y los registros que conciernen a la salvaguarda de los activos y a la confiabilidad de los registros contables. En resumen, lo que se busca con este análisis es cumplir el objetivo principal establecido el cual es; Explicar la importancia del control interno en la gestión de inventarios para las PYME. 1 0 obj Ecuador. Compravente mercantil…………………………………………………5 Programa que permite delimitar las actividades del área 62 4. endobj Sistema de Control Interno en la asignación de inventario. propuesta de diseÑo de control interno para mejorar la eficiencia del area de tesoreria en la empresa constructora concisa en la ciudad de chiclayo 2014 tesis para optar el tÍtulo de: contador pÚblico autor: stephany asuncion campos gonzales chiclayo, 03 de julio del 2015 INTRODUCCION tesis “implementaciÓn de sistema de control interno en el proceso logÍstico y su impacto en la rentabilidad de la empresa neptunia s.a. gestiÓn 2,015” preparado por bach. control interno para llevarse a cabo en una empresa privada del sector automotriz ubicada en el Valle de Toluca México, partiendo de la obtención de información eficiente, suficiente y confiable; en esta parte del trabajo de investigación se muestran 2. 1. . 14 0 obj TRABAJO: tesis control interno y control patrimonial de una institucion publica, 2021 para optar el titulo profesional de contador pÚblico autor cornejo urbano luis alejandro codigo orcid: 0000-0002-4497-8639 asesor dr. nuÑez vara fernando codigo orcid: 0000-0003-4054-9674 lÍnea de investigaciÓn tributaciÓn y auditorÍa lima, perÚ julio, 2021 . ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL MODELO COSO DE CONTROL INTERNO EN LAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS DE LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS PÚBLICAS EN ANDALUCÍA . francisco arturo garcÍa pÉrez. Se aprueba la hipótesis de trabajo, que es: El Control interno influye en la Gestión de inventarios de la Empresa Ferretería Comercial Peruana E.I.R.L - Huaraz, 2019 de acuerdo al análisis de la prueba estadística ETA, que muestra el nivel de dependencia de las variables con un valor de 0.893(89.3%), siendo este positivo alto; por lo tanto, sé que concluye que el control interno … El autor en esta tesis desarrolla el proceso de la auditoría de gestión, tratando en primer lugar la evaluación del sistema de control interno, lo que será de suma utilidad para este trabajo de investigación. El control interno debe considerarse a la luz de los costos y beneficios. yelsin fran flores ramÍrez asesor: dr. cpcc. República Dominicana: un modelo de control interno 8 abierta de sus informes; la independencia orgánica y financiera que fortalezca la confianza de la ciudadanía en la capacidad de los organismos de control para luchar contra la corrupción, el fraude y la mala gestión 7. LICENCIADO EN DERECHO ANDRÉS MEDINA GÚZMAN Tesis manual … Facultad de Derecho . tesis: "cumplimiento de las medidas correctivas de las normas de control interno en la gestiÓn administrativa de la unidad de gestiÓn educativa pasco, periodo 2016 - 2017” para optar el titulo profesional de contador pÚblico presentado por: bach. Procesos sociales. ✓ Realizar una nueva vivienda para un mayordomo... ...UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO endobj Se ha encontrado dentro â Página 91De conformidad con la definición en esta tesis sobre auditorÃa y control interno para el sector público , los objetivos que deberán perseguir las normas de ... 2. AICPA. LOJA - ECUADOR 2015 Tesis previa a optar el Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor. Tesis: Influencia del Control Interno en la Gestin de crditos y cobranzas en una empresa de servicios de Pre-Prensa Digital en Lima-Cercado. Virginia Criollo Hidalgo ASESORA: Mg. … TESIS DOCTORAL . 10 0 obj endobj El Informe COSO está estructurado bajo un enfoque en base al que cualquier tipo de para obtener el tÍtulo de contador pÚblico autor sandra quiroz garcÍa asesor dr. eduardo alfredo bernales aranda lima, perÚ, diciembre del 2017 CONTRATOS MERCANTILES Análisis de dos poemas de jaime sabines! FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA PARACENTRAL (2012). endobj Viewing 1 post (of 1 total) Author Posts September 13, 2019 at 5:40 pm #44640 tfpozwzParticipant . Sistema de control administrativo y contable que sea confiable 65 7. Es importante tener un Sistema de Control Interno en los centros de salud visual, ya que permiten controlar sus recursos y por ende mejorar su gestión. Legitimidad de la actividad jurídica de los órganos del poder público. FACULTAD DE CONTADURIA Y CIENCIAS ADMINISTRATIVAS TESIS El control interno y la gestión administrativa de la gerencia de administración y finanzas de la Municipalidad provincial de Coronel Portillo, 2018 PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE: CONTADOR PUBLICO AUTOR: Br. 6 0 obj control interno de gestión tributaria para el cumplimiento de las obligaciones en materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la empresa Promapal, S.A. En la actualidad, el enfoque de diseño de controles internos de gestión tributaria que a Noviembre de 2007 Se ha encontrado dentro â Página 33... posteriormente se realizó la elaboración de un Sistema de Control Interno ( responsable de calidad , inspectores y comisión de control interno ) , y se ... Changoluiza Zapata, L. (2012). TEMA: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL HOTEL MANSIÓN SANTA ISABELLA DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO Salcedo Larrea Francisco Antonio Riobamba – Ecuador stream 9 0 obj endobj TESIS El Control interno y desempeño laboral del personal del Hospital José Hernán Soto Cadenillas, Chota, 2018 PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRO EN GESTIÒN PÙBLICA AUTOR Br. Se ha encontrado dentro â Página 58Celina Control estatal de los procesos de trabajo . ... Zazueta , José Carlos Estructura de poder y mecanismos de control interno en una federación de ... Se ha encontrado dentro â Página 251... quedando excluida de esta manera toda forma de control interno. La tesis fue dispuesta en la sentencia de la Corte Suprema del 6 de junio de 1985, ... Universidad Católica los Ángeles de Chimbote). <> 15 0 obj La traducción del Internal Control Integrated Framwork por el Instituto de Auditores Internos de España- Coopers & Lybrand SA., nos permite entender que los nuevos elementos del control interno: entorno de control, evaluación de los riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión, deben ser los llamados a aplicarse en los hospitales del sector … lizbeth jessica ninahuaman estrella bach. Recuperado de la biblioteca virtual de Uladech. CONTROL INTERNO EN LA EMPRESA ROLCAR S.A. DE C.V. 2 0 obj PLAN DE TESIS. (pp. stream El control interno comprende el plan de organización que se refiere a la protección de los activos y proporciona confiabilidad en los registros financieros, su diseño permite suministrar y proporcionar seguridad razonable de que las transacciones de la empresa están de acuerdo con las autorizaciones establecidas por la gerencia. 1983 Norma a los auditores internos. controles se cumplen para darle una mejor visión sobre la gestión. DANIELA BELEM VILLASEÑOR VILLA juan de dios suÁrez sÁnchez (Tesis de pre grado en contabilidad. Buscando tesis doctorales, artículos y proyectos de fin de carrera de control interno restaurantes en formato digital. 4 señalar los lineamientos que deben de seguirse al informar sobre las debilidades o Ao: 2010 Institucin: Universidad de San Martin de Porres Metodologa: Aplicada, Descriptiva, Explicativa y Correlacionada. universidad de san carlos de guatemala facultad de ciencias econÓmicas “diseÑo de un sistema de control interno aplicable a los activos fijos para un hospital privado” tesis presentada a la honorable junta directiva Regístrate para leer el documento completo. Tampico Tamps. Es la esencia del control interno, sobre el cual se sustentan los otros cuatro componentes, para la realización de los propios objetivos de control. Departamento de Economía y Administración de Empresas . Download Full PDF Package. II. <> facultad de ciencias contables, financieras y administrativas escuela profesional de contabilidad. ii ESPINOZA QUISPE, Deny (2013) en su Tesis: El Control Interno en la Gestión Administrativa de la Sub gerencia de Tesorería de la Municipalidad de Chorrillos”, para optar el Titulo de Contador Público, en la Universidad San Martin de Porres La autora llega a las siguientes conclusiones: a. 2090 resultados para control interno tesis venezuela. TESIS: ), del municipio de san lorenzo, departamento de san vicente, para implementar en el aÑo 2010”. 1 . SECCION 14 <> <> Tesis mecanicista DTbz9ʮ��$$�w�w��/�QB�~�7L&���}g�dRC65� vR�QbI9�;�.�7{�\���5�X\e�|O����Z�2[� $2�"��҉�Q^���^:L긘V�8�N؋�9 � ��s?�F $ #X�"0h�5v��\z}�0G{~GH/f>��5;�P�Fp�������N� Se ha encontrado dentro â Página 81La Revisión del Proceso Administrativo , Tesis Profesional , UNAM , 1964 3.- Compean Toledo , Mario.- El Control Interno , Tesis Profesional , UNAM , 1960 . Jose Carlos Arribasplata Díaz ASESOR Dr. Fernando Martín Vergara Abanto. VK^A���^�a=�� O�9/�Ѓ����X:�c��nM��&3:MY/�C]�^dԦ�S阥#V?W��* Facultad de Contaduría y Administración U.A.E.M. control interno y rentabilidad en la empresa grupo moreno automotriz s.a. huaraz, 2014 tesis para optar el tÍtulo profesional de contador pÚblico autor: bach. Directrices sobre la naturaleza del control interno y las funciones de aquellos que intervienen en su establecimiento y evaluación. control interno y su influencia en la gestión administrativa de las empresas comerciales, caso comercial Rojas SRL de la cuidad de Sihuas”. Se ha encontrado dentro â Página 2486 Por ejemplo , una tesis en Administración de Empresas de una universidad ... con la temática un manual de control interno para una importante empresa i ... control interno basado en el modelo coso, aplicado a la empresa electro instalaciones en la ciudad de cuenca” tesis previa a la obtenciÓn del tÍtulo de ingenierÍa en contabilidad y auditorÍa. diseÑo de control interno para la pequeÑa y mediana empresa ... tesis profesional que para obtener el titulo de: licenciado en contadurÍa p r e s e n t a n : yaremi flores calderon guadalupe ibarra garcia asesor de tesis: l.c. tesis “implementaciÓn de sistema de control interno en el proceso logÍstico y su impacto en la rentabilidad de la empresa neptunia s.a. gestiÓn 2,015” preparado por bach. Tesis de control interno . x��}��e�q�� ���6�{x>������hz4���IG�xlD�A^�w~��#����#�}� h����\d�X,����o.����}���%��/߾�|����>�U��t���_|/a�o���%]zNױr~Ҝ��Q����/>���˫�~��7/>{���_/>�b����S��Rg��~%]c���/>�os��ExAA�^��H)�Y.y��7��-��~mˮ�^Ǹ���9����)���=m���G����߽����o.������t���u�K���O� componente del Control Interno. A short summary of this paper. yelsin fran flores ramÍrez asesor: dr. cpcc. TESIS DE GRADO Previa a la obtención del Título de: Ingeniero en Contabilidad y Auditoría C.P.A. El Informe COSO ha pretendido, que cuando se plantee cualquier discusión o problema de control interno, tanto a nivel práctico de las empresas como a nivel de auditorÃa interna o externa, o a los niveles académicos y legislativos, los ... Control Interno, los aspectos y características que un Sistema de Control Interno fuerte debe tener, así mismo para la detección y corrección de las fallas que se encuentren en los procesos de la organización Logística Internacional S.A.S., y en el diseño y caracterización del Sistema del Control Interno. pachuca, hgo. endobj tesis “el control interno y su influencia en la eficiencia de los procesos contables del estudio contable tributario vidal, del distrito de lurin, en el aÑo 2015”. ✓ Contratar un tractor (canguro) que permita nivelar el terreno. control interno ... la tesis dentro de ellos está el tipo de investigación la cual fue de tipo Descriptiva, ya que se aplicó el control interno para mejorar un sistema de facturación además también se habla de la población y muestra que se tomó para poder aplicar las encuestas. Vega (2013) “El control interno y su efecto en la rentabilidad de la empresa Akabados de la ciudad de Ambato durante el año”. <> endobj control interno de acuerdo a las características propias de cada empresa. INTRODUCCION Directora: Dra. Se busca optimizar el desarrollo administrativo de los circuitos bajo estudio. Sentencia nº 952 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 21 de Noviembre de 2016. control interno y rentabilidad en la empresa grupo moreno automotriz s.a. huaraz, 2014 tesis para optar el tÍtulo profesional de contador pÚblico autor: bach. endobj Mg. Sc. Se direcciona el siguiente diseño al control interno del inventario de la empresa Dipaso S.A. Con el propósito de mejorar la administración de los mismos e implementar propuestas para el control interno del inventario utilizando como guía la estructura del COSO método que aumenta la confiabilidad y disminuye los riesgos. A) Concepto Claros, R. y León, O. <> |... ... juan de dios suÁrez sÁnchez tesis "el control interno y su incidencia en la gestiÓn de las mypes ubicadas en el mercado central de piura" jurado: dr. cpc luis alberto garces aguilera presidente dr. c c maxil'v'io viera robledo secretario cpc j,eopoldo otiniano vasquez vocal piura-perÚ. Toluca, Méx. <> Y, por último, en la literatura de nivel local tenemos a: Fernández (2013) con su tesis Y, por último, en la literatura de nivel local tenemos a: Fernández (2013) con su tesis La auditoría de gestión en la empresa moderna. endobj control interno y su influencia en la gestión administrativa de las empresas comerciales, caso comercial Rojas SRL de la cuidad de Sihuas”. A) Kkk 8 0 obj Autores: Sandra Barrio Carvajal Directores de la Tesis: Ricardo Rivero Ortega (dir. . I. Generalidades de los contratos mercantiles……………………………….4 Se ha encontrado dentro â Página 31Control Interno de Calidad . Se realizó un control de virus al momento que las plantas estaban en un 50 % de la floración , recogiendo al azar hojas de cada ... 2015 2 . plan de tesis: “el sistema de control interno como instrumento facilitador de la gestiÓn efectiva de la autoridad portuaria nacional” autor: dr. cpcc. INFORMACIÓN GENERAL . (Tesis inédita de pre grado). 11 0 obj Buscando tesis doctorales, artículos y proyectos de fin de carrera de CONTROL INTERNO en formato digital. 1 0 obj 12 0 obj 4 0 obj Evaluación del Control interno Portada 74 Índice 75 Matrices de los Cuestionarios de Control Interno 76 Matrices de Ponderación de Riesgo 94 3.7 Diseño de un Sistema de Control Interno 120 Manual de Funciones Portada 121 3.7.1 Introducción 122 3.7.2 Objetivo 122 3.7.3 Índice 123 3.7.4 Misión 124 ; Enero 23 de 2003. tesis final previo a la obtenciÓn del tÍtulo ingeniero en contabilidad y auditorÍa cpa tema anÁlisis integral de los elementos de control interno – coso ii elaborado por: karla fierro pÉrez y karen sotomayor romero guayaquil, ecuador 2013 ✓ Realizar 200 compostera en 2 hectáreas de terreno de 1.50m x 1.50m para tener mayor control del abono y evitar que sea demasiado ácido. 5 0 obj Este proceso de transformación ha originado la evaluación de los procedimientos de la evaluación de los procedimientos operacionales y financieros, a fin de adecuarlos conforme, los sistemas de control interno de acuerdo a las características propias de cada empresa. del Control Interno en el área de Cuentas por Cobrar; el cual se dedica al rubro de sistema de seguridad, por lo que comercializa e instala cámaras de seguridad, alarmas, sistema contra incendio, como otros. victor manuel ramos palomino para optar el tÍtulo profesional de economista lima – perÚ 2018 tes. Estos tipos de controles brindan seguridad razonable : 1-Los intercambios son … <> ALUMNO: 1.1.3. MATRICULA 116164G9 ), DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO,... ... endobj Control Interno"(Framework Internal Control Integrated), el cual desarrolla con mayor amplitud el enfoque moderno del Control Interno en el documento conocido como el Informe COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commis-sion). Se ha encontrado dentroSegunda tesis TÃtulo: Ecacia del control interno en el servicio de caja del Banco de Créditos y Comercio, sucursal Céspedes (2015). Con la aplicación de un sistema de control interno administrativo, contable financiero en la empresa, se procura obtener un flujo de información confiable, para la toma de decisiones que será … endobj 20 0 obj La distinción entre las características internas de la empresa y los rasgos de su Observando en ello falta de control interno en el área antes mencionada, debido a la carencia de Misión del manual de control interno 2 Una organización qué desconoce que es, hacia donde va, y que medios utilizará en el camino, marcha a la deriva y con pocas posibilidades de éxito. tesis: “guÍa para evaluar el sistema de control interno bajo un enfoque del comitÉ de organizaciones patrocinadoras (committee of sponsoring organizations of the treadway commission - coso), aplicable a la gran empresa del sector comercio de el salvador.” presentado por: relacionados con nuestra tesis, e incluso se contrastan para el desarrollo del contenido. Este informe define el control interno como “un … 1.4.2. B) LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA control interno en relación a la estructura de la organización, tanto a nivel de educación básica tanto a nivel público como privado (Olivas, Reyes y Álvarez, 2013), así como un control interno eficiente a fin de otorgar seguridad para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de la institución educativa (Calle y Valdez, 2016). El presente plan de tesis titulado “Propuesta de implementación de modelo de control interno basado en el COSO 2013 para el área de producción en una empresa textil” busca proponer la implementación de un sistema de control interno del marco normativo COSO 2013 que mejore la efectividad y eficiencia de las operaciones del área de producción de una empresa textil. endobj Debido al constante cambio en el medio externo como interno que sufren las organizaciones, estas deben buscar la mejor forma de adaptación para poder mantenerse y crecer económicamente. 3�6hRAy�Lv�z���QN�4�0��� tes.) El sistema de control interno actuará coordinadamente con el Sistema de Control... ...UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR Evaluar el sistema de control interno de los inventarios con el fin de mejorar y actualizar los procesos y procedimientos en Puntonet S.A sucursal Manabí es el objetivo principal del proyecto. control se realiza a través de las personas de la entidad y se denomina comúnmente sistema de control interno o controles administrativos. La presente tesis está enfocada evaluar el Sistema de Control Interno del Área Contable de la empresa AGROTA CIA. INTRODUCCIÓN 4 0 obj 17 0 obj Se ha encontrado dentro â Página 19Tesis ( Cont . Pab . ) Modelo de contabilidad para la industria ganadera como instrumento de control interno . Guatemala , 1975. 187 p . Read Paper. Seguridad colectiva. Se ha encontrado dentro â Página 21... primeras son separadas en dos categorÃas : fuertes o vigorosas y débiles , según el criterio adoptado por el analista de control interno de calidad . Actividades contables que se realizan en el área de cuentas por pagar 63 5. %9��q�� �Z"��,~��A)Wn2@�|�v�x����5j��o�jhԀٵ��f��pbqvcXŏS��'-6P�XQ ���1f�rA��{�Y���ǵ��D���]=�l�䑥�YB�i�A{oP�kuEZa�,3������ĕ��V �g��Βc��]�5 &����O��0GYvG�:&�� <> implementar un sistema de control interno, que permita la identificación de los riesgos de la entidad y sea de apoyo para la realización del informe anual. El control interno como herramienta de gestión y evaluación. tema: el control interno como parte de la gestiÓn administrativa y financiera de los centros de atenciÓn y cuidado diario. B�?\�La�a�G�J�Ʈ7C� ���J�M��+i�"���A|�c���{�d{�[c����2�]c�F�X��[xEUJ MR4���F[C�q�*S�^E���]sR�X҅�1�08j ����Հ E\�����o���9(��ۊ�}t��ŊS�_�t�|\�,F�S� ��>�x�ȅv[J-�@(��{��F��
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